岗位职责:
1.审计项目执行:
参与执行审计计划,准备和进行现场审计工作,包括审查业务流程、内部控制和会计记录等。
收集和分析审计证据,评估风险和发现潜在的审计问题。
2.报告编制与解释:
编制审计工作底稿,起草审计报告并解释审计结论。
向管理层和内部利益相关方报告审计结果,并提供建议以改进内部控制和业务流程。
3.内部控制评估:
评估内部控制制度的有效性并提出改进建议,以确保风险管理和合规性。
4.合规性审计:
进行合规性审计,验证公司是否符合适用法规和规定,并确保遵循内部和外部规定。
5.协助外部审计:
协助外部审计师进行年度审计或特别审计工作,提供所需的支持和文件。
任职资格:
1.教育背景和专业知识:
会计、财务、审计或相关专业的本科或以上学历。
2.相关工作经验:
有1-3年的审计或会计相关工作经验,熟悉审计流程和方法。
3.专业知识和技能:
熟悉会计准则、内部控制和审计准则,了解审计方法和技巧。
具备良好的财务分析和数据分析能力。
4.沟通和协调能力:
良好的书面和口头沟通能力,能够与团队成员和利益相关方进行合作和协调。
5.团队合作与领导能力:
具备团队合作能力,能够有效地与团队成员协作。
具备领导和指导团队成员的能力。
以上是一般情况下审计专员的岗位职责和任职资格,具体要求可能因公司和行业的不同而有所调整。在发布招聘信息时,可以根据具体要求和岗位特点进—步调整和完善。